2017年中共河南省委网络安全
和信息化领导小组办公室部门预算公开

河南省人民政府门户网站 www.henan.gov.cn 时间:2018-12-07 16:49 来源:河南省委网信办

目 录

  第一部分 省委网信办概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 省委网信办2017年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:省委网信办2017年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

省委网信办概况

  一、省委网信办主要职责

  (一)贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府部署,研究拟订全省网络安全发展规划和年度计划并负责组织实施,督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全重大事项。

  (二)承担省委网络安全和信息化领导小组日常工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全省政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,向领导小组提出工作建议。

  (三)承担省委网络安全和信息化领导小组日常工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全省政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,向领导小组提出工作建议。

  (四)负责互联网内容信息整理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究拟订全省互联网新闻信息传播地方法规草案;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

  (五)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。

  (六)完成省委、省政府和领导小组交办的其他事项。

  二、省委网信办预算算单位构成

  省委网信办部门预算包括厅(局)机关本级预算和厅属单位预算。

  1.省委网信办机关本级

  2. 河南省互联网信息研究中心

第二部分

省委网信办2017年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  省委网信办2017年收入总计1676.90万元,支出总计1676.90万元,无法与2016年相比,主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。

  二、收入预算总体情况说明

  省委网信办2017年收入合计1676.90万元,其中:一般公共预算1676.90万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  省委网信办2017年支出合计1676.90万元,其中:基本支出498.40万元,占29.72%;项目支出1178.50万元,占70.28%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  省委网信办2017年一般公共预算收支预算1676.90万元,无政府性基金收支预算。无法与2016年相比,主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  省委网信办2017年一般公共预算支出年初预算为1676.90万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1418.70万元,占84.60%;教育支出200万元,占11.93%;社会保障和就业支出7万元,占0.42%;医疗卫生与计划生育支出3.3万元,占0.2%;住房保障(类)支出5万元,占0.3%;其他支出42.9万元,占2.55%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  省委网信办2017年一般公共预算基本支出498.4万元,其中:人员经费328.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费90.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我厅(局)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  我厅(局)2017年“三公”经费预算为38万元。2017年“三公”经费支出预算数无法与 2016年比较。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数无法与 2016年比较。主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。

  (二)公务用车购置及运行费28万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费28万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数无法与 2017 年比较,主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。公务用车运行维护费预算数无法与 2017 年比较,主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。

  (三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数无法与 2016年比较。主要原因:我办2017年1月起财务独立核算,无2016年数据。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省委网信办2017年机关运行经费支出预算90.20万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2017年政府采购预算安排150万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,我办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2017年,我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金178.5万元。

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:省委网信办2017年度部门预算表

责任编辑:陈静

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